•     在医院主要负责人的领导下,根据领导职责分工,以医院的经济运行活动为主线,开展客观、公正的监督、评价和咨询活动,是医院内部控制的重要组成部分。通过系统化和规范化的方法,审查评价并改善医院的经济运行、风险管理、内部控制和治理效果,促进医院事业健康发展。
        根据相关审计法律法规赋予的职能职责,及医院管理的需要,审计部始终以高度的责任感和使命感,积极进取,提升服务能力和运行效率,强化在医院经济活动中的保障、服务、监督和评价作用,通过大力推进基本建设和修缮审计,全面开展招标、采购活动的审计监督,开展专项审计及财务收支、预决算、合同等审计工作,强化事前、事中、事后全过程监督,充分发挥内部审计的免疫系统作用,反映和纠正医院经济管理中存在的问题,防范相关风险。
  • 科室负责人:张念如
    科室工作人员:杨瑞平、刘刚、李妙、田丹
    1.财务收支及专项审计人员岗位:预决算、财务报表、财务收支审计,联系社会审计等。
    2.基建审计人员岗位:全过程造价控制、工程竣工结算审计、现场踏勘、修缮审计、联系社会审计等。
    3.设备及物资采购审计人员岗位:设备、物资、耗材、服务等的招标、采购的过程监督,合同审计及备案,询价,票据真伪审查等。
    4.内部审计档案管理人员岗位:归集并形成科室各项日常、专项工作档案,形成管理效果档案,报表、报告及计划总结工作等。
    5.专项工作岗位:承担医院交办的目的性、时效性较强的专项工作。
资料下载 更多>>